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贵南县人民武装部部门2018 年部门预算
贵南县人民政府:http://www.lamabl.com    来源:    创建时间:2018/3/1 16:42:20    

 

 

 

 

贵南县人民武装部部门2018 年部门预算


              目 录

 

 

 

第一部分 贵南县武装部部门概况

 

一、主要职能

 

二、部门预算单位构成

 

第二部分 贵南县武装部部门 2018 年度部门预算表

 

一、财政拨款收支总表

 

二、一般公共预算支出表

 

三、一般公共预算基本支出表

 

四、一般公共预算“三公”经费支出表

 

五、政府性基金预算支出表

 

六、部门收支总表

 

七、部门收入总表

 

八、部门支出总表

 

九、部门项目支出表

 

第三部分 贵南县武装部部门 2018 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2


 

第一部分 贵南县武装部部门概况

 

 

 

一、主要职能

 

1.贯彻落实党和国家的军事路线、法律、法规,执行党委的决议和上级军事机关的指示、命令。
2.负责征兵工作。
3.负责当地的国防教育和军事训练工作,在有关部门协同下具体组织实施。
4.牵头做好拥军爱民,拥军优属工作,负责复员、退伍、转业军人和军烈属的优抚工作。
5.负责民兵组织建设,做好民兵、地方与军事专业技术对口人员预备役的登记统计上报工作。
6.负责武器装备、弹药和训练器材的管理工作。
7.平时组织民兵完成战备执勤任务,战时征集兵员,组建部队,率领民兵参战和支援前线。
8.负责学校的人民防空工作,管理好人防工作设施、器材。
9.完成党委和上级军事部门交办的其他工作。

 

二、部门预算单位构成

 

贵南县武装部部门 2018 年部门总预算为175.01万元。武装部核定事业编制为6人,实有人员6人。

 

 

 

 

 



 

 

第二部分 贵南县武装部部门 2018 年部门预算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表 1

 

 

 

 

 

 

财政拨款收支总表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收

 

 

入

 

 

 

 

 

支

 

 

出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018

 

 

 

 

 

 

 

一般公共

政府性基金

 

 

项

 

目

 

 

年预

项目(按功能分类)

 

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

预算

预算

 

 

 

 

 

 

 

 

算数

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一、一般公共预算拨款

 

175.01

 

一.一般公共服务支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(一)经费拨款收入

 

175.01

 

二.外交支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

175.01

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(二)专项收入

 

 

 

 

三.国防支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(三)行政事业性收费收入

 

 

四.公共安全支出

158.2

 

158.2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(四)罚没收入

 

 

 

 

五.教育支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(五)国有资源(资产)有偿

 

 

六.科学技术支出

 

 

 

 

 

 

 

使用收入

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(六)其他收入

 

 

 

 

七.文化体育与传媒支

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

二、政府性基金预算拨款

 

 

 

八.社会保障和就业支

9.31

 

 

9.31

 

 

 

 

 

出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

九.社会保险基金失业金支出

0.3

0.3

 

 

十.住房保障支出

7.2

7.2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本  年  收

入

合

计

175.01

 

本  年  支  出  合

175.01

 

175.01

 

 

 

 

计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表 2

 

 

 

 

 

 

一般公共预算支出表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

功能分类科目

 

 

 

 

2018 年预算数

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

科目编码

 

 

 

科目名称

 

合计

 

 

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

类

款

项

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

175.01

117.01

58

 

204

20401

2040199

 

其他武装警察支出

158.2

 

100.2

58

 

208

20805

2080505

 

机关事业单位养老保险支出

9.31

 

 

9.31

 

 

221

22102

2210201

 

住房公积金

7.2

7.2

 

 

208

20827

2082701

 

失业保险缴费

0.3

0.3

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表 3

 

 

 

 

 

 

一般公共预算基本支出表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

经济分类科目

 

 

 

2018 年基本支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

科目编码

 

 

科目名称

 

 

合计

 

人员经费

 

 

公用经费

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

类

 

款

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 

 

117.01

 

98.49

 

 

18.52

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

301

 

 

 

 

工资福利支出

 

 

 

91.29

 

91.29

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

基本工资

 

 

 

27.6

 

27.6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

津贴补贴

 

 

 

41.4

 

41.4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

绩效工资

 

 

 

10.2

 

10.2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

社会保障缴费

 

 

 

9.31

 

9.31

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

其他工资福利支出

2.48

2.48

 

 

 

 

 

6

 

 

失业保险基金

0.3

0.3

 

 

 

 

302

 

 

 

 

商品和服务支出

 

 

18.52

 

 

 

 

18.52

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

办公费

 

 

 

3.35

 

 

 

 

3.35

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

水费

 

 

 

2.05

 

 

 

 

2.05

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

电费

 

 

 

1.09

 

 

 

 

1.09

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

邮电费

 

 

 

1.05

 

 

 

 

1.05

 

5

取暖费

 

 

 

2.45

 

 

 

 

2.45

6

 

 

差旅费

 

 

 

1.18

 

 

 

 

1.18

7

维修(护)费

 

 

 

1.09

 

 

 

 

1.09

8

培训费

 

 

 

1.45

 

 

 

 

1.45

9

 

公务接待费

 

 

 

1.45

 

 

 

 

1.45

10

专用燃料费

 

 

 

1.00

 

 

 

 

1.00

11

公务用车运行维护费

 

 

 

2.13

 

 

 

 

2.13

12

 

其他商品和服务支出

 

 

 

0.23

 

 

 

 

0.23

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

303

 

 

 

 

对个人和家庭的补助

 

 

7.2

 

7.2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

离休费

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

退休费

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

退职(役)费

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……

 

……

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表 4

 

 

 

 

 

 

一般公共预算“三公”经费支出表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

因公出国

公务

 

 

公务用车购置及运行费

 

年度

 

 

 

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(境)费

接待费

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 

公务用车购置费

 

公务用车运行费

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本年预算数

 

 

3.58

0

1.45

 

2.13

 

0

 

 

2.13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 


 

部门公开表 5

 

政府性基金预算支出表

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

功能分类科目

 

2018 年预算数

 

 

 

 

 

 

 

 

 

科目编码

科目名称

合计

 

基本支出

项目支出

 

 

 

 

类

款

项

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合 计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表 6

 

 

部门收支总表

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

 

 

 

 

 

 

 

收

入

 

支

出

 

 

 

 

 

 

 

项

目

 

2018 年预算数

项目(按功能分类)

 

2018 年预算数

 

 

 

 

 

 

一.一般公共预算拨款收入

 

175.01

一.一般公共服务支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(一)经费拨款收入

 

 

175.01

二.外交支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(二)专项收入

 

 

 

三.国防支出

 

 

 

 

 

 

 

 

(三)行政事业性收费收入

 

 

四.公共安全支出

 

158.2

 

 

 

 

 

 

 

(四)罚没收入

 

 

 

五.教育支出

 

 

 

 

 

 

 

(五)国有资源(资产)有偿使用收入

 

六.科学技术支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(六)其他收入

 

 

 

七.文化体育与传媒支出

 

 

 

 

 

 

 

 

二.政府性基金预算拨款收入

 

 

八.社会保障和就业支出

 

9.31

 

 

 

 

 

 

三.上级补助收入

 

 

 

九.医疗卫生与计划生育支出

 

 

 

 

 

 

 

 

四、事业收入

 

 

 

十.节能环保支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

其中:教育收费收入

 

 

 

十一.城乡社区支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

五.事业单位经营收入

 

 

 

十二.农林水支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

六.下级单位上缴收入

 

 

 

十三.交通运输支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

七.其他收入

 

 

 

十四.资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

十五.社会保险基金失业金支出

 

0.3

十六.住房保障支出

 

7.2

本  年  收  入  合  计

 

175.01

本  年  支  出  合  计

 

175.01

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

八.用事业基金弥补收支差额

 

 

二十七.结转下年

 

 

 

 

 

 

 

 

 

九.上年结余

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收  入  总

计

 

175.01

支  出  总  计

 

175.01

 

 

 

 

 

 

 


 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表 7

 

 

 

 

 

 

部门收入总表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

科目编码

 

 

 

 

 

 

资金来源

 

 

 

 

部门

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

使用

一般

政府

上

 

事业收入

 

 

 

用事

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

及功

 

性基

级

 

 

 

 

事业

下级

其

业基

 

 

 

 

以前

公共

 

 

 

 

 

 

 

能科

 

金预

补

 

 

其中:

单位

单位

他

金弥

 

 

 

总计

年度

预算

 

金

类

款

项

目名

算拨

助

 

 

教育

经营

上缴

收

补的

 

结余

拨款

 

额

 

 

 

 

称

 

款收

收

 

 

收费

收入

收入

入

收支

 

 

 

 

资金

收入

 

 

 

 

 

 

 

 

入

入

 

 

 

 

 

 

 

差额

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

175.01

 

175.01

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

204

20401

2040199

其他武装警察支出

158.2

 

158.2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

208

20805

2080505

机关事业单位养老保险缴费支出

9.31

 

9.31

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

208

20827

2082701

财政对失业保险基金补助

0.3

 

0.3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

221

22102

2210201

住房公积金

7.2

 

7.2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表 8

 

 

 

 

部门支出总表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基本

项目

上缴上

事业单

对下级

 

其他

科目编码

部门及功能科目名称

总计

位经营

单位补

 

支出

支出

级支出

 

支出

 

 

 

 

 

支出

助支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

类

款

项

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

175.01

117.01

58

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

204

20401

2040199

其他武装警察支出

158.2

100.2

58

 

 

 

 

 

208

20805

2080505

机关事业单位养老保险缴费支出

9.31

9.31

 

 

 

 

 

 

208

20827

2082701

财政对失业保险基金补助

0.3

0.3

 

 

 

 

 

 

221

22102

2210201

住房公积金

7.2

7.2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

7


 

部门公开表 9

 

部门项目支出表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

科目编码

 

 

 

 

 

 

资金来源

 

 

 

 

 

部门

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

使用

一般

政府

 

 

事业收入

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

及功

 

性基

 

 

 

 

事业

下级

 

 

用事业

 

 

 

 

以前

公共

上级

 

 

其

 

 

 

 

 

能科

总

金预

 

 

单位

单位

其他

 

基金弥

 

 

 

年度

预算

补助

 

金

中:

 

类

款

项

目名

计

算拨

 

经营

上缴

收入

 

补的收

结余

拨款

收入

 

额

教育

 

 

 

 

称

 

款收

 

收入

收入

 

 

支差额

 

 

 

 

资金

收入

 

 

 

收费

 

 

 

 

 

 

 

入

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

58

 

58

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

204

20401

2040199

其他武装警察支出

58

 

58

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

征兵经费

5

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

取暖费

8

 

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

民兵训练补助经费

10

 

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

国动委建设和国防教育经费

35

 

35

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

第三部分 贵南县武装部部门 2018 年度部门预算情况说明

 

 

 

一、关于贵南县武装部部门 2018 年财政拨款收支预算情况的总体

 

说明

 

贵南县武装部部门 2018 年财政拨款收支总预算175.01万元,比 2017 年增加了29.95万元,增加的原因是2017年工资政策性调整的部分和本年度人员工资薪金,财政配套补助的正常调增。收入包括:一般公共预算拨款175.01万元,政府性基金预算拨款0万元;支出包括:(2040199)公共安全支出158.2万元,(2080505)社会保障和就业支出9.31万元,(2082701)社会保险基金失业金0.3万元,(2210201)住房保障支出7.2万元。

 

二、关于贵南县武装部部门 2018 年一般公共预算当年拨款情况说

 

明

 

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况。

 

贵南县武装部部门 2018 年一般公共预算当年拨款175.01万元,比 2017 年增加了29.95万元,增加的原因是2017年工资政策性调整的部分和本年度人员工资薪金,财政配套补助的正常调增。

 

(二)一般公共预算当年拨款结构情况。

 

公共安全(类)支出158.2万元,占总预算的90.4%;其中(2040199)工资福利支出81.68万元,(2040199)商品和服            务支出18.52万元,(2040199)专项支出58万元。

 

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况。

 

公共安全(2040199)2018 年预算数为158.2万元,比 2017 年增加27.36万元,增长17.3%。原因是2017年工资政策性调整的部分和本年度人员工资薪金,财政配套补助的正常调增。

 

1.(2040199)工资福利支出81.68万元,主要用于事业编制人员的基本工资、津贴补贴、绩效工资、和其他工资福利的支出。

2.(2040199)商品和服务支出18.52万元,主要用于办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、公务接待费、车辆运行维护费及其他商品和服务支出。

3.(2040199)专项支出58万元。主要用于征兵费5万、取暖费8万、民兵训练补助费10万、国动委建设和国防教育经费35。  


三、关于贵南县武装部部门 2018 年一般公共预算基本支出情况说明

 

贵南县武装部部门 2018 年一般公共预算基本支出117.01万元,其中:

人员经费98.49万元。

主要包括:

(一)事业工资福利支出:81.68万元。主要用于事业编制人员的基本工资、津贴补贴、绩效工资和其他工资福利(烤火费)的支出。与2017年56.32万元相比增加了25.36万元,增加的原因是2017年9月工资政策性增资和本年人员工资薪金的正常增调以及绩效工资的增加。

1.基本工资27.6万元。与2017年18.66万元相比增加了8.94万元,增加的原因是2017年工资政策性增资和本年人员工资薪金的正常增调。

2.津贴补贴41.4万元。与2017年27.98万元相比增加了13.42万元,增加的原因是2017年工资政策性增资和本年人员工资薪金的正常增调。

3.绩效工资10.20万元。与2017年7.2万元相比增加了3万元,增加的原因是贵南县财政局文件(南财预2017-580号)规定的年终个人奖金在职人员按1.7万元发放要求。

4.其他工资福利支出(烤火费)2.48万元。按照规定人均4133元,按年末6人预算,与2017年度2.48万元相比未增加。

(二)财政对基本养老保险基金的补助支出:9.31万元。与2017年8.62万元相比增加了0.69万元,增加的原因是人员工资薪金正常增调部分的增幅。

(三)财政对失业保险基金的补助支出为0.3万元

(四)对个人和家庭的补助支出(事业在职住房公积金)7.2万元。主要用于财政配套的住房公积金支出。与2017年5.6万元相比增加了1.6万元,增加的原因是人员工资薪金正常增调部分的增幅。

公用经费18.52万元。

主要包括:

办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、公务接待费、车辆运行维护费及其他商品和服务支出。与2017年度18.52万元相比未增加。

1.事业人员公用经费4.52万元。2017年度末实有人员6人,按贵南县财政局文件(南财预2017-580号)要求规定,事业类人均按0.75万元录入,财政预算编制系统自动生成4.52万元。与2017年度4.52万元相比未增加。

2.县级领导公用经费14万元。按照贵南县财政局文件(南财预2017-580号)公用支出填报规定,县级干部武装部部长和政委每人为7万元,两人14万元。与2017年度14万元相比未增加。

 

 

四、关于贵南县武装部部门 2018 年“三公”经费预算情况说明

 

贵南县武装部部门 2018 年“三公”经费预算数为3.58万元,与 2017 年相比未增未减。

 

其中:因公出国(境)费0万元,增加(减少)0万元;公务用车购置及运行费2.13万元,增加(减少)0万元;公务接待费1.45万元,增加(减少)0万元。2018 年“三公”经费预算与 2017 年相同。

 

五、关于贵南县武装部部门 2018 年政府性基金预算支出情况的说明

 

贵南县武装部部门 2018 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于贵南县武装部部门 2018 年部门收支预算情况的总体说明

 

按照综合预算的原则,贵南县武装部部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结余等;支出包括:(2040199)公共安全支出158.2万元,(2080505)社会保障和就业支出9.31万元,(2082701)社会保险基金失业金0.3万元,(2210201)住房保障支出7.2万元。



贵南县武装部部门 2018 年收支总预算175.01万元。

 

七、关于贵南县武装部部门 2018 年部门收入预算情况说明

 

贵南县武装部部门 2018 年收入预算175.01万元.

 

一般公共预算拨款收入175.01万元,占100%;政府性基金预算拨款收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;事业单位经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%;用事业基金弥补收支差额0万元,占0%。

 

八、关于贵南县武装部部门 2016 年部门支出预算情况说明

 

贵南县武装部部门 2018 年支出预算175.01万元,其中:基本支出117.01万元,占66.86%;项目支出58万元,占33.14%;事业单位经营支出0万元,占0%。

 

九、关于贵南县武装部部门项目支出预算情况的说明

 

公共安全(2040199)2018 年预算数为158.2万元,比 2017 年增加27.36万元,增长17.3%。原因是2017年工资政策性调整的部分和本年度人员工资薪金,财政配套补助的正常调增。

1.(2040199)工资福利支出81.68万元,主要用于事业编制人员的基本工资、津贴补贴、绩效工资、和其他工资福利的支出。

2.(2040199)商品和服务支出18.52万元,主要用于办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、公务接待费、车辆运行维护费及其他商品和服务支出。

3.(2040199)专项支出58万元。主要用于征兵费5万、取暖费8万、民兵训练补助费10万、国动委建设和国防教育经费35。  


 

十、其他重要事项的情况说明

 

(一)机关运行经费安排情况。

 

2018 年贵南县武装部部门机关运行经费财政拨款预算175.01万元,比2017 年增加了29.95万元,增加的原因是2017年工资政策性调整的部分和本年度人员工资薪金,财政配套补助的正常调增。收入包括:一般公共预算拨款175.01万元,政府性基金预算拨款0万元;支出包括:(2040199)公共安全支出158.2万元,(2080505)社会保障和就业支出9.31万元,(2082701)社会保险基金失业金0.3万元,(2210201)住房保障支出7.2万元。

 

(二)政府采购安排情况。


 

2018 年贵南县武装部部门各单位政府采购预算总额21.75万元,其中:政府采购货物预算21.75万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

 

(三)国有资产占有使用情况。

 

截至 2017 年 12 月底,贵南县武装部部门所属各预算单位有车辆2辆,其中,省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价 50 万元以上通用设备0台(套),单价 100 万元以上专用设备0台(套)。

 

(四)绩效目标设置情况。

 

2018 年贵南县武装部部门专项均实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款58万元。

 

 

11


 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

第四部分 名词解释

 

一、收入类

 

(一)财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金,包括一

 

般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中:一般公

 

共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性

 

收费收入、罚没收入、国有资源(资产)有偿使用收入和其他收

 

入。

 

(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取

 

得的非财政补助收入。

 

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活

 

动取得的收入。

 

(四)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其

 

辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

 

(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按规

 

定标准或比例缴纳的各项收入。

 

(六)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经

 

营收入”等以外的收入,如投资收益、利息收入等。

 

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政

 

拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收


 

 

 

13


 

入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度

 

积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后,按国家规定提取、

 

用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

 

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变

 

化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包

 

括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入

 

的结转和结余。

 

二、支出类

 

 

(一)一般公共服务(类)**(款)行政运行(项):指部门行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

 

三、其他

 

(一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任

 

务而发生的人员支出和公用支出。

 

(二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和

 

事业发展目标所发生的支出。

 

(三)上缴上级支出:指附属单位上缴上级的支出。

 

(四)事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其

 

辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。


 

 

 

14


 

(五)对附属单位补助支出:指预算单位对所属单位补助发

 

生的支出。

 

(六)“三公”经费财政拨款支出:指财政资金安排的因公

 

出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中,

 

因公出国(境)费是指单位工作人员因公务出国(境)的往返机

 

票费、住宿费、伙食费、培训费等支出;公务用车购置及运行费

 

是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用

 

费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费支出是指

 

单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 

(七)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管

 

理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公

 

及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专

 

用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、

 

办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

……

 

四、部门专业类名词

 

15


 

附件 2

 

 

 

关于省级部门预算公开模板的有关说明

 

 

 

一、本模板由我厅在参考2017年财政部部门预算公开情况基础上制定,主要适用于省级各部门参考使用,省级各部门应结合本单位实际,对照以往检查出来的问题(逐项核对财监上报中央的系统中的“青海市级(部门)预算公开情况统计表”),对模板进行相应修改完善,但不得减少本模板相关内容。各市州可参照本模板,结合实际制定本级部门预算公开模板。

 

二、模板中 “×××部门” 应按本部门或一级预算单位的全称填列,如“青海省财政厅”。

 

三、模板中所涉及具体公开表样可在青海省财政厅官网“服务大厅>下载中心”或“预算编审中心”QQ业务群下载使用。

 

四、公开表格所使用的数据请按照省级“部门预算”和“政府性基金预算”批复的汇总数填列。其中:一般公共预算收支数据可通过部门预算编制系统“查询报表-部门预算公开表(部门用)-数据浏览-另存为”导出使用;政府性基金预算数据请按照省财政厅综合处批复政府性基金预算数据填列;财政拨款收支和部门总体收支数据请按照上述两项预算汇总数填列。

 

五、模板中带下划线斜体字内容为要求性说明文字,请在列举说明后,删除带下划线的斜体字部分。

 

六、模板文字中引用的数据应与公开表格的数据保持一致。


 

16


 

公开数据与上年度进行对比时,各部门应根据自身实际情况明确

 

表述为“增加”、“增长”或“减少”、“下降”,并说明增减

 

变动原因。

 

七、模板所涉及“封面”、“目录”、“概况”、“表格”、

 

“说明”和“名词解释”六个部分为公开时必须具备的内容,其

 

中共性部分的内容不可擅自归并,具有行业和部门特点的个性部

 

分的内容可根据实际自行添加。为增强所公开信息的易读性,各

 

部门可结合实际针对相关收支在说明文字下添加饼状图、柱形图

 

等图表,以直观反映收支的构成和增减变化等情况。


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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